2、公务用车购置预算0万元,同比零增长
2016年支出总预算684.18万元基本支出409.11万元,占支出总预算59.80%,同比增加90.11万元,增长28.25%;项目支出275.07万元,占支出总预算40.20%,同比减少21.63万元,下降7.29%
2016年部门财政拨款支出预算684.18万元其中:基本支出409.11万元,项目支出275.07万元具体支出预算如下:
2、一般行政管理事务275.07万元,占支出总预算40.20%,同比减少21.63万元,下降7.29%;
(1) 基本支出预算
5、住房公积24.96万元,占支出总预算3.65%,同比增加4.63万元,增长22.77%;
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
(二)支出预算说明
桂林市信息中心属财政全额拨款参公单位,机构级别为副处;内设机构8个,分别为办公室,电子政务科,信息资源科,网络管理科,通讯技术科,网络问政科,应用开发科,信息安全科
2016年2月25日
(一)收入南京市江宁区教育局预算说明
(二)公务接待费预算0.7万元,同比减少0.02万元,下降2.86%用于日常业务接待
二、部门收入总表
(二)基本职能
第二部分2016年部门预算报表(见附件)
2016年收入预算684.18万元同比增加68.48万元,增长11.12%其中:一般预算拨款673.06万元,同比增加89.96万元,增长15.43%;纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入11.12万元,同比减少21.48万元,下降65.89%
三、部门支出总表
3、行政单位医疗19.64万元,占支出总预算2.87%,同比增加3.67万元,增长22.98 %;
第三部分 2016年部门预算、“三公”经费编制说明
基本支出预算的工资福利支出预算265.17万元,占支出总预算38.76%,同比增加76.53万元,增长40.57%商品和服务支出预算31.29万元,占支出总预算4.57%,同比减少3.72万元,下降10.63%对个从和家庭的补助支出预算112.65万元,占支出总预算16.46%,同比增加南京市工商局17.3万元,增长18.14%
五、财政拨款收支总表
二、人员构成情况
项目支出预算275.07万元,占支出总预算40.20%,同比减少21.63万元,下降7.29%
4、公务员医疗补助13.92万元,占支出总预算2.03%,同比增加2.84万元,增长25.63%;
1、行政运行350.59万元,占支出总预算51.24%,同比增加80.91万元,增长30%;
七、一般公共预算基本支出表
一、2016年收支总体情况
六、一般公共预算支出表
第一部分部门概况
三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
桂林市信息中心
(一)机构设置情况
人员编制数43人,其中:参公编制40人,工勤编制3人2016年实有在编财政供养人员49人,其中在职人员35人,退休14人
一、桂林市信息中心基本情况
(三)公务用车费预算4.1万元,同比零增长其中:1、公务用车运行维护费预算4.1万元,同比零增长主要用于电子政务网业务开展南京市教科所论文及到各县(区)外网节点进行业务检查、指导及设备维修维护工作产生的油耗、路桥费、车辆维修维护费寺支出
八、“三公”经费表
负责桂林经济信息系统的规划、建设和管理;为地方党政机关提供信息分析预测服务和辅助决策支持、信息技术支持;协助政府有关专题规划报告的调研和编写;为社会提供信息和信息技术服务;组织协调信息资源的开发利用和信息应用系统的开发;负责桂林市政府系统电子政务项目建设及运行维护服务工作;负责桂林市政务外网的建设、运行维护和管理;负责桂林市党委、人大、政府、政协和市直各单位提供网络接入服务和信息服务;提供应用系统开发、人员培训、信息技术支持与服务等工作
(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比零增长
九、政府性基南京市第一人民医院金预算支出表
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类 “行政运行”科目350.59万元,占支出总预算51.24%,同比增加80.91万元,增长30%; “一般行政管理事务”科目275.07万元,占支出总预算40.20%,同比减少21.63万元,下降7.29%; “行政单位医疗”科目19.64万元,占支出总预算2.87%,同比增加3.67万元,增长22.98 %; “公务员医疗补助”科目13.92万元,占支出总预算2.03%,同比增加2.84万元,增长25.63%; “住房公积”科目24.96万元,占支出总预算3.65%,同比增加4.63万元,增长22.77%;
2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
四、部门基本支出表(按经济分类科目)
(2)项目支出预算
一、部门收支总表
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